老师,我们是公司(一般纳税人)下面成立的项目部,但是开票都是开公司的抬头,一直以来,遇到增值税专用发票来报账都是国税认证,然后价税分开做账务处理。 现在12月,年底了,是不是要把所有的该项目上的涉及增值税的步伐,进项税转出?(之前的一些比如购接待酒、用于员工宿舍的已经部分转出了))
会撒娇的信封
于2016-12-12 22:50 发布 1007次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-12-12 22:52
注明:此项目部是老项目,简易征收。
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账务不处理 因为已经全额计入了成本费用
2020-05-15 11:29:44
注明:此项目部是老项目,简易征收。
2016-12-12 22:52:06
不能抵扣的是吗
借费用,进项贷银存
借费用,贷应交税费-应交增值税-进项转出
2019-07-10 16:01:30
同学 你好
一般纳税人开出普通发票的分录跟增值税专用发票的账务处理一样
增值税纳税申报是把普票和专票销项税额之和减去进项税额得出未交增值税进行申报
2018-12-02 14:02:49
小规模纳税人收到增值税专用发票,全额计入成本,一般纳税人简易项目的,收到增值税税专用发票是不能抵扣进项税。
2018-06-20 16:51:07
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