送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-07-15 10:51

你好,直接按两千九来做就可以的。

山丘 追问

2021-07-15 11:14

那如果发票是专票呢?发票要怎么处理

郭老师 解答

2021-07-15 11:18

你好,差额可以放到营业外收入里面,增值税进行正常抵扣。

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相关问题讨论
做账的时候按照实际报销金额做账。
2021-08-11 09:36:25
你好,直接按两千九来做就可以的。
2021-07-15 10:51:41
你好,严格来说是不能找其他发票来抵扣的
2016-11-21 09:26:00
您好,按实际报销的9元做账
2019-07-08 09:15:50
你好   想报销就按发票处理 
2021-10-26 11:57:27
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