送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2021-07-21 13:44

应交税费转入到费用来说就可以

懵懂的钢笔 追问

2021-07-21 13:53

比如上月少计提100元,这个月实缴个税多了100元,那这个月会计分录:借:管理费用,贷:应交个税。借:应交个税,贷:银行存款

懵懂的钢笔 追问

2021-07-21 13:53

这样可以吗

辜老师 解答

2021-07-21 13:59

是的,可以这样账务处理的

懵懂的钢笔 追问

2021-07-21 14:00

好的,谢谢

辜老师 解答

2021-07-21 14:01

好的,客气,帮到你就好

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相关问题讨论
1 借营业外支出,贷应交税费,2 这个对应这个是不是后续还是工资表上面扣,借应付职工薪酬 工资,贷应交税费, 贷银行,这个银行少了,个税多
2021-07-21 10:58:49
应交税费转入到费用来说就可以
2021-07-21 13:44:42
借,管理费用,单位社保416。贷,应付职工薪酬,单位社保。416。 缴纳社保借,应付职工薪酬,单位社保,。416其他应收款或其他应付款-个人社保208。在银行。 计提工资做借管理费用,工资2600贷,应付职工薪酬工资。2600 发工资做借应付职工薪酬工资。2600 贷其他应收款或其他应付款-个人社保208 贷银行2392
2021-06-05 19:36:43
计提是根据之前工资表计提
2019-03-06 09:29:03
你好,社保7月应该是交6月的吧?计提工资不要把社保考虑,当当计提工资就好了。个人社保 发工资做一笔,银行扣社保做一笔这样很清楚的。
2018-08-03 14:14:01
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