老师,我们公司被税务局查出14年有一笔进项税5517.1要转出,今年6月份税务局下达通知,补交了5517.1增值税,附加税怎么申报,分录应该怎么做
Chang19
于2016-12-14 11:13 发布 674次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好,附加税根据缴纳的增值税5517.1申报
借;应交税费——增值税,附加税 贷;银行存款
2016-12-14 11:14:31

借:主营业务成本贷:应交税费
2018-06-19 10:14:36

您好,进项税转出,借成本费用科目贷应交税费应交增值税(进项税转出)。附加税没有转出分录
2021-04-05 20:54:29

你好 因为什么原因退税呢?
2022-03-27 10:14:18

你好!具体什么原因造成的?只是增值税不可以抵扣吗?
2024-07-06 17:45:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息