老师好!我公司收到两笔专项款共96万,买设备付出去是一笔支付100万,但是入账科目是挂的预付,我现在收到发票96万要入固,应该怎么调整?求解,谢谢!
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于2016-12-14 14:45 发布 826次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-12-14 14:50
老师,我收到专项款时是做的借:银行存款 贷:专项应付款
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借;固定资产 贷;预付账款
2016-12-14 14:46:45
借;以前年度损益调整等科目 贷;预付账款
2018-03-31 11:02:31
您好
预付余额在借方还是贷方
2021-09-09 09:43:58
你好同学,你写应付预付核销就行
2021-11-30 16:22:27
你好,这个是调整 其他应付款到应付账款,
2020-04-11 09:32:44
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