送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-12-14 14:50

老师,我收到专项款时是做的借:银行存款 贷:专项应付款

√ . x 追问

2016-12-14 14:56

6月份收到专项款96万,我做的借:银行存款 贷:专项应付款,8月我付设备款100万挂的预付,现在收到96万的发票需要入固,如果按照老师的做法,我的专项就还挂在账上。我的意思是现在要把账上的专项96万销掉。

邹老师 解答

2016-12-14 14:46

借;固定资产   贷;预付账款

邹老师 解答

2016-12-14 14:53

你好,你不是说你挂的预付吗

邹老师 解答

2016-12-14 14:57

你好,专项应付款随着固定资产的折旧,摊销计入营业外收入

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相关问题讨论
借;固定资产 贷;预付账款
2016-12-14 14:46:45
借;以前年度损益调整等科目 贷;预付账款
2018-03-31 11:02:31
您好 预付余额在借方还是贷方
2021-09-09 09:43:58
你好同学,你写应付预付核销就行
2021-11-30 16:22:27
你好,这个是调整 其他应付款到应付账款,
2020-04-11 09:32:44
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