11月份从总公司转账分公司一个固定资产 借:固定资产5000 袋其他应付款5000 请问12月份这个其他应付款怎么做分录 年底了用不用解决一下在账上余额呢?
QWP
于2016-12-14 15:09 发布 1244次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

您好
借:固定资产
贷:其他应付款
2019-10-31 18:10:43

那你这个一借一贷抵消没有了,借固定资产贷其他应付款
2019-06-30 13:13:25

你好,收到购车款时,借银行存款,贷其他应付款,借固定资产,应交税费--应交增值税,贷银行存款,
2019-01-27 16:27:28

你现在是
借,固定资产
进行处理的
2020-06-16 17:46:34

你好,同学。
固定资产?你购进固定资产是
借 固定资产
贷 银行存款
2020-02-27 15:52:18
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