老师,你好,研发支出-费用化支出科目月末必须要结转 问
您好,是的,这个是要费用化的 答
请教老师,有现金流量编制模版嘛,就是根据已经有公 问
你好这个没有,因为根据这两个表是不能够直接得到现金流量表的。 答
您好,出口退税会计人员工资、社保不在出口退税企 问
你他是兼职的吗?如果是兼职的,社保不在这里也可以,但是不发工资是什么原因?因同一个职工,他在其他的公司有工资的情况下,有社保,你们单位就给他交不了社保。这么解释就行。 答
老师,公司为小规模,24年收到个人开的普票7万(技术服 问
你好,你是按劳务交的个税吗? 答
老师您好!2024年12月我用了以前年度损益调整科目, 问
您好,以前年度损益调整 结转到未分配利润,然后我们 要更正23年年报,23年期末数变更,这样24年期初也要变更,这样就能负债表和利润表勾稽上 答

用其他应付款购入固定资产怎么做分录
答: 您好 借:固定资产 贷:其他应付款
零余额中的,不借收支的钱,也就是区财政挂在其他应付款的钱,走直接支付,可不可以,借其他应付款,贷其他应付款。其他应付款买的固定资产,怎么做分录
答: 那你这个一借一贷抵消没有了,借固定资产贷其他应付款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师你好!我们是政府单位,用财政拨款买固定资产的分录是 借:固定资产贷:财政拨款收入,现在市里给拨到财政专户一笔钱,分录是借:专户存款 贷:其他应付款,现在要买固定资产,做分录时花财政专户的钱,用不用把其他应付款从贷方转出来?分录是借:其他应付款 贷:财政专户还是借:固定资产 贷:财政专户?
答: 你现在是 借,固定资产 进行处理的

