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悟空
于2021-07-24 09:56 发布 1088次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2021-07-24 09:56
你好,现在开1%的发票。
悟空 追问
2021-07-24 10:00
老师为什么有人说开3%的票,减按1%征收啊?确定是什么样的啊?
郭老师 解答
2021-07-24 10:01
你好,那个人是不是说开3%,减按2%来交增值税,现在你所有的业务3%的都改成了1%,你现在直接按照1%开就可以啊。
2021-07-24 10:02
哦,那我要是这个季度销售额不超过45万,那我开的这个售卖2手车增值税发票需要缴税吗老师?
你好普票的不需要交
2021-07-24 10:04
好的老师那季度申报这个需要填写什么固定资产折旧什么表吗?
2021-07-24 10:09
你好不需要填写的
2021-07-24 10:13
好的那就是增值税申报的时候把这部分金额如果开票的话填入到第8行(税控器开具的普通发票不含税销售额),如果没开票就直接写到第7行(销售使用过的应税固定资产不含税销售额)对吧老师?
2021-07-24 10:14
你好季度45万以内在10栏填写
2021-07-24 10:17
这个售卖的2手汽车的收入不用分开填写吗老师?
2021-07-24 10:18
你好申报的不分开申报的。
好的谢谢老师啊
2021-07-24 10:19
不用客气,周末愉快。
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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