送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-07-24 13:52

你好这个前提支付做借其他应收款等 贷银行,这个取得发票做借预付账款-待摊费用,贷其他应收款,这个按月摊销做借管理费用  贷预付账款-待摊费用  

maize老师 解答

2021-07-24 13:52

不是提前支付你按
做借管理费用  贷其他应付款

安详的小蝴蝶 追问

2021-07-24 14:16

提前支付不是其他应付款吗,这个怎么是其他应收款?

maize老师 解答

2021-07-24 14:18

这个没有取得发票 ,你先做其他应付款就是负数了,这样其他应收款表示是没有取得发票,

安详的小蝴蝶 追问

2021-07-24 14:27

那取得发票之后还要在做一笔借贷吗

安详的小蝴蝶 追问

2021-07-24 14:30

取得发票做借预付账款-待摊费用,贷其他应收款-取得发票也是做其他应收款吗

maize老师 解答

2021-07-24 14:30

需要做,借预付账款-待摊费用,贷其他应收款

上传图片  
相关问题讨论
你好这个前提支付做借其他应收款等 贷银行,这个取得发票做借预付账款-待摊费用,贷其他应收款,这个按月摊销做借管理费用  贷预付账款-待摊费用  
2021-07-24 13:52:13
预付的房租应收科目下借方记账,应付账款科目借方记账,房租费用科目贷方记账,月末做结转处理即可。
2023-03-10 15:02:43
影响资产的状况的 其他应付款二级科目设置的是房东吗
2020-04-23 23:13:01
你这个发票也是按月开的么?
2019-07-30 09:37:24
你好 5月份 借:预付账款 贷:银行存款 5.6月份 借:管理费用-房租 贷:预付账款
2019-06-05 11:39:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...