送心意

耿老师

职称中级会计师

2021-07-27 18:15

人力资源公司的账务如何处理?

人力资源公司的账务处理方法

1、收到劳务费,开具发票

借:银行存款

贷:主营业务收入

2、计提劳务派遣人员工资及企业承担的社保、住房公积金

借:主营业务成本

贷:应付职工薪酬-工资

其他应付款-社保 (企业交纳部分)

其他应付款-住房公积金(企业交纳部分)

3、支付派遣人员的工资

借:应付职工薪酬-工资

贷:库存现金

其他应付款-社保 等 (个人承担的社保和公积金)

应交税费-个人所得税 (可以扣减3500和个人社保)

4、缴纳社保和公积金

借:其他应付款-社保 等

贷:银行存款

5、计提营业税和附加税费(按差额计提,即劳务收入减去支付的劳务成本和社保)

借:营业税金及附加

贷:应交税费-营业税

应交税费-城建税

应交税费-教育费附加

营业税计税基数为从用工单位收取的全部款项减除转付给劳动力的工资和社保后的余额.

6、支付本企业人员工资和费用

借:管理费用-工资/ 办公费 等

贷:应付职工薪酬-工资 或 库存现金 / 银行存款

7、期末结转

借:本年利润

贷:主营业务成本

管理费用

营业税金及附加

借:主营业务收入

贷:本年利润

@ 追问

2021-07-28 10:29

老师,麻烦您帮着看着我写的本公司的写下,而且我们收到服务费是开专票的,代发项目是开普票的,帮着写下,我们是小规模,目前增值税的点1%,您看看,具体怎么写分录

耿老师 解答

2021-07-28 11:03

你好!你们是小规模进项税不可以抵扣的

@ 追问

2021-07-28 11:26

这几个我知道,老师,希望您能帮着写下分录就是我那个纸上的,不用就是百度那种现成的分录,我自己已经百度好多了,我这里的服务费是开专票,然后代发项目开普票,然后麻烦您按照纸上的帮着写下,不用就是百度那种的案例的

耿老师 解答

2021-07-28 11:33

你好!你们开的是差额发票吗?

上传图片  
相关问题讨论
人力资源公司的账务如何处理? 人力资源公司的账务处理方法 1、收到劳务费,开具发票 借:银行存款 贷:主营业务收入 2、计提劳务派遣人员工资及企业承担的社保、住房公积金 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬-工资 其他应付款-社保 (企业交纳部分) 其他应付款-住房公积金(企业交纳部分) 3、支付派遣人员的工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:库存现金 其他应付款-社保 等 (个人承担的社保和公积金) 应交税费-个人所得税 (可以扣减3500和个人社保) 4、缴纳社保和公积金 借:其他应付款-社保 等 贷:银行存款 5、计提营业税和附加税费(按差额计提,即劳务收入减去支付的劳务成本和社保) 借:营业税金及附加 贷:应交税费-营业税 应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 营业税计税基数为从用工单位收取的全部款项减除转付给劳动力的工资和社保后的余额. 6、支付本企业人员工资和费用 借:管理费用-工资/ 办公费 等 贷:应付职工薪酬-工资 或 库存现金 / 银行存款 7、期末结转 借:本年利润 贷:主营业务成本 管理费用 营业税金及附加 借:主营业务收入 贷:本年利润
2021-07-27 18:15:28
专票的话需要写的哦,数量也得写的
2020-07-30 09:50:50
你这里应该还有一些数据,比方说你的库库存物资的期初、本期购进,本期销售的数据。那你这里都没有给出,那么单独给了这两个题目,就只能按照洁转和盘盈处理。
2021-12-03 12:27:49
你好,因为单价较低,直接计入费用就是了,而没有必要通过固定资产核算
2020-05-12 14:50:04
11年需要1200000*3%=36000. 12年需要1000000*5%=50000 11.借:信用减值损失24500 贷:坏账准备24500 12.借:信用减值损失14000 贷:坏账准备14000
2019-04-16 16:38:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...