送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-07-27 19:58

你好
借:应付职工薪酬  4500,贷:银行存款等科目  4200,其他应收款 300 

偶尔,小澎湃 追问

2021-07-27 20:50

这扣除的300餐费需要给公司,这个业务怎么处理呢?

邹老师 解答

2021-07-27 20:54

你好
借:应付职工薪酬  4500,贷:银行存款等科目  4200,其他应收款 300 
(是针对这个回复有什么疑问吗)

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相关问题讨论
你好 借:应付职工薪酬  4500,贷:银行存款等科目  4200,其他应收款 300 
2021-07-27 19:58:24
借:应付职工薪酬 5000 贷:银行存款 4700 其他应收款—XX员工300
2018-04-28 16:53:55
你好!这个你只能当做营业外支出了。
2017-09-21 11:57:57
您好!借:其他应收款-XX 贷原材料等 发工资的时候借应付职工薪酬 贷其他应收款 现金。
2017-03-06 15:00:30
你好 那你们就收到钱 冲计提工资和发放工资的分录就行了 ; 借银行存款贷其他应付款 然后在扣除个人社保 把剩下津贴给员工。 不缴纳个税 这个是生育津贴
2020-06-08 10:31:40
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