送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-12-16 11:16

那分录我应该怎么写?

宋生老师 解答

2016-12-16 10:54

您好!不是的。划走的是公司跟个人的总和。

宋生老师 解答

2016-12-16 11:22

您好!1.分配工资

  借:××费用(管理/销售等)

  贷:应付职工薪酬——工资

  2.计提社保(企业部分)

  借:××费用(管理/销售等)

  贷:应付职工薪酬——社保

  3.次月发放工资时

  借:应付职工薪酬——工资

  贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)

  4.上交杜保

  借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)


  贷:银行存款

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相关问题讨论
您好!不是的。划走的是公司跟个人的总和。
2016-12-16 10:54:58
您好!这样做写是对的!
2016-05-31 20:05:48
借 银行存款, 借: 管理费用 -其他(红字)
2016-05-11 16:23:42
你好,你们是认缴制的话就做实收资本,没有的话挂在其他应付款
2017-01-06 11:03:23
你好!可以的
2016-10-24 20:30:03
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