老师,我的是去年买的税控盘,当时做的是借管理费用-办公费820 贷库存现金 820 然后今年申报第三季度增值税时我填报表抵扣了,需要做记账凭证处理吗
Andlo
于2016-12-16 11:03 发布 850次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-12-16 11:05
我9月份填的报表,那我在10月份补回来可以么
相关问题讨论
你好,需要的
借;应交税费——应交增值税 贷;管理费用 820
2016-12-16 11:04:21
您好, 这个是指费用做多了,冲减的分录
2023-12-24 21:34:19
你好
取现的时候,借;库存现金,贷;银行存款,这个时候登记现金日记账借方,银行存款日记账贷方
日常开支的时候,借;管理费用等科目,贷;库存现金,这个时候登记现金日记账贷方,费用的借方
2020-03-27 08:54:19
您好
老板把现金交给财务了么
2019-09-28 15:13:30
老板转账给出纳 借;其他应收款——出纳 借;其他应付款——老板
取得费用发票报销 借;管理费用 贷;其他应收款——出纳
2018-01-22 13:00:25
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邹老师 解答
2016-12-16 11:04
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2016-12-16 11:06