送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-08-03 09:13

你好是的,必须通过应付职工薪酬的借管理费用,福利费贷应付职工薪酬,福利费借应付职工薪酬福利费贷银行存款。

平凡 追问

2021-08-03 11:13

好的,老师,非常感谢,我在7月调整过来

郭老师 解答

2021-08-03 11:21

不用客气,工作愉快。

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我是公司是船舶加工制作劳务的
2017-09-07 17:35:10
你好,分录对的,如果是生产部门的福利费,可以计入生产成本-职工薪酬。
2019-04-26 17:19:04
你好!是的。就是这样做分录。
2018-09-05 11:46:29
您好。是的请问还有什么可以帮您
2021-12-19 18:38:13
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——个人部分 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55
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