送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-08-03 09:21

 你好   你应收账款的话。  你收 应该是做账:借银行存款贷应收账款    应该是贷方减少 ;   你   退 应该是 借应收账款贷银行存款。    要借方减少才对的哦。   

改变不了别人那就改变自己 追问

2021-08-03 09:56

老师您好,我手工帐这么记对吗,我这个不敢确定对不对了。

meizi老师 解答

2021-08-03 09:59

 你好    你按照我写的分录 。    我看你收和退都是登记的贷方 。 肯定不对的  

改变不了别人那就改变自己 追问

2021-08-03 15:06

老师您好,这么记是不是余额不对,应该退现金后应收应该增加才对了,是这样吗。

meizi老师 解答

2021-08-03 15:10

你好  你收 应该是做账:借银行存款贷应收账款    应该是贷方减少 ;   你   退 应该是 借应收账款贷银行存款。    要借方减少才对的哦。   

改变不了别人那就改变自己 追问

2021-08-03 15:38

老师您好,普通发票可以抵税吗,

meizi老师 解答

2021-08-03 15:45

 你好可以冲利润减少企业所得税的缴纳的 

改变不了别人那就改变自己 追问

2021-08-03 15:55

老师您好,个人是不是可以到税务局让他们给代开发票,这个发票是开专票吗

meizi老师 解答

2021-08-03 15:58

 你好 是的。   这个是开普票的哈  

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相关问题讨论
你好,是的,计入应收账款账簿的借方就是了
2017-08-03 10:18:40
 你好   你应收账款的话。  你收 应该是做账:借银行存款贷应收账款    应该是贷方减少 ;   你   退 应该是 借应收账款贷银行存款。    要借方减少才对的哦。   
2021-08-03 09:21:20
应收账款总账登记是根据记账凭证登记总账,而不是直接根据明细账来登记,根据记账凭证登记总账之后再与明细账核对,以保证账账相符。
2019-12-03 02:21:53
按照实际收到的时间做。 总账是本月全部发生额合计数登账
2019-08-04 06:11:20
你好! 对的。
2019-06-08 15:06:13
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