送心意

欧老师

职称中级会计师,初级会计师

2016-12-17 14:07

具体怎么处理,我不懂呀

追问

2016-12-17 14:12

我们开发票的账没做呀

追问

2016-12-17 14:13

会计分录怎么记呀,月末结账,多出的部分怎记分录呀

欧老师 解答

2016-12-17 14:05

把多的部分按未开发票的收入处理,再结转相应的成本

欧老师 解答

2016-12-17 14:09

意思就是按系统多的做账,比实际少的做成未开发票的收入

欧老师 解答

2016-12-17 14:15

你这是内账, 全做收入,出成本,1、借:现金  贷:主营业务收入  2、借:主营业务成本   贷:库存商品

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相关问题讨论
把多的部分按未开发票的收入处理,再结转相应的成本
2016-12-17 14:05:56
你好 借长期待摊费用 贷银行存款 按用途来分摊
2019-10-14 15:01:41
你好 借方银行或者应收账款-个人 贷方主营业务收入 应交税费-应交增值税 借方主营业务成本贷方库存商品等
2019-03-19 14:41:19
由于是收取手续费方式委托代销商品,在收到代销清单时确认销售收入。 借:发出商品--TB56B 150000 --KR86C 80000 贷:库存商品 230000
2017-09-12 08:27:37
双方写一个相互平账顶账的协议,冲往来科目就好了
2019-06-17 10:34:48
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