送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-08-04 14:56

你好
借:应付职工薪酬,贷:银行存款等科目 

美好未来 追问

2021-08-04 15:55

邹老师,那结转成本后,没开票收入利润负数,还有等开出劳务发票后,怎么低成本

邹老师 解答

2021-08-04 15:57

你好,没有开具发票确认收入,就暂时不结转成本的 

美好未来 追问

2021-08-04 15:58

邹老师等开发票后可以抵成本吗?

邹老师 解答

2021-08-04 16:00

你好,等开发票后,可以结转相应的成本 

美好未来 追问

2021-08-04 16:00

不结转成本报表不平,结不账

邹老师 解答

2021-08-04 16:01

你好,你做的计提分录是? 

美好未来 追问

2021-08-04 16:06

是先计提吗

美好未来 追问

2021-08-04 16:06

老师是先计提吗

邹老师 解答

2021-08-04 16:07

你好,是需要先计提的 

美好未来 追问

2021-08-04 16:29

分录怎么做

邹老师 解答

2021-08-04 16:30

你好
借:劳务成本,管理费用等科目,贷:应付职工薪酬 

美好未来 追问

2021-08-05 09:23

邹老师那等开发票时这个成本可转回不

邹老师 解答

2021-08-05 09:24

你好,开具发票确认收入,就可以结转相应成本的

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...