送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-08-04 14:56

你好
借:应付职工薪酬,贷:银行存款等科目 

美好未来 追问

2021-08-04 15:55

邹老师,那结转成本后,没开票收入利润负数,还有等开出劳务发票后,怎么低成本

邹老师 解答

2021-08-04 15:57

你好,没有开具发票确认收入,就暂时不结转成本的 

美好未来 追问

2021-08-04 15:58

邹老师等开发票后可以抵成本吗?

邹老师 解答

2021-08-04 16:00

你好,等开发票后,可以结转相应的成本 

美好未来 追问

2021-08-04 16:00

不结转成本报表不平,结不账

邹老师 解答

2021-08-04 16:01

你好,你做的计提分录是? 

美好未来 追问

2021-08-04 16:06

是先计提吗

美好未来 追问

2021-08-04 16:06

老师是先计提吗

邹老师 解答

2021-08-04 16:07

你好,是需要先计提的 

美好未来 追问

2021-08-04 16:29

分录怎么做

邹老师 解答

2021-08-04 16:30

你好
借:劳务成本,管理费用等科目,贷:应付职工薪酬 

美好未来 追问

2021-08-05 09:23

邹老师那等开发票时这个成本可转回不

邹老师 解答

2021-08-05 09:24

你好,开具发票确认收入,就可以结转相应成本的

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相关问题讨论
你好 借:应付职工薪酬,贷:银行存款等科目 
2021-08-04 14:56:50
你好!你计入工程施工-合同成本-人工费-XX项目 贷应付账款。
2019-10-18 11:07:07
你好 借应收 贷收入 应交税费 
2021-11-04 16:52:03
发票金额有多开的红字冲减就可以了
2019-08-29 11:27:41
按你的受益部门儿记相关成本费用,借相关成本费用,科目贷银行存款。
2019-06-12 13:45:39
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