送心意

玲老师

职称会计师

2021-11-04 16:52

你好 借应收
贷收入
应交税费 

美好未来 追问

2021-11-04 17:22

未开劳务发票给对方,但是我们已放工资,没有收入,怎么样账务处理?老师

玲老师 解答

2021-11-04 17:29

你说的应该是没有利润吧,确定没有收入吗?

玲老师 解答

2021-11-04 17:30

给对方干活没有收入吗?。白干也是视同销售,做收入。

美好未来 追问

2021-11-04 17:31

没有收入,我没还未开具劳务发票给给施工方,实际也发放工资,成本在先发生

玲老师 解答

2021-11-04 17:32

发生的成本就要确认,对应的收入。
借主营业务成本贷,银行存款等。单位职工贷方是应付职工薪酬。

美好未来 追问

2021-11-04 17:35

这要做没有收入只有成本,利润负的太多,税务不同意

美好未来 追问

2021-11-04 17:37

我想问的是这个成本怎么挂账,等开发票确认收了后再转回来

玲老师 解答

2021-11-04 17:43

成本实际发生了就坐我上面发给你那个分录。

玲老师 解答

2021-11-04 17:43

发生的成本就要确认,对应的收入。
借主营业务成本贷,银行存款等。单位职工贷方是应付职工薪酬

上传图片  
相关问题讨论
你好 借:应付职工薪酬,贷:银行存款等科目 
2021-08-04 14:56:50
你好!你计入工程施工-合同成本-人工费-XX项目 贷应付账款。
2019-10-18 11:07:07
你好 借应收 贷收入 应交税费 
2021-11-04 16:52:03
发票金额有多开的红字冲减就可以了
2019-08-29 11:27:41
按你的受益部门儿记相关成本费用,借相关成本费用,科目贷银行存款。
2019-06-12 13:45:39
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...