老师,你好,去年8月-11月我们长运公司向另外一个长运公司租了5辆车用,期限为87天,总租金为130500元,之前一直没做账,租金也未付,今天对方会开发票来给我们,让我们这边付租金,那这笔分录怎么做
邹秀红
于2021-08-04 15:12 发布 692次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-08-04 15:16
你好,租赁来是做什么的?你们单位主营是什么?
相关问题讨论
你好,租赁来是做什么的?你们单位主营是什么?
2021-08-04 15:16:09
借:其他应付款
贷:主营业务收入
应交税费—应交增值税—销项税
2021-02-25 11:26:12
计提一下,借管理费用房租费 贷其他应付款
2016-08-13 08:50:57
你好,要做的,做成其他应付款-老板。然后摊销房租就可以了,每月摊销,没有发票的话不能税前扣除,要交所得税
2019-08-14 14:05:18
借管理费用-租赁费
贷银行存款
2021-07-10 10:08:56
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