老师 你好 我司在2021年6开了10万的发票,所属期是去年2季度的收入,已经在最近更正申报并补交了企业所得税 可是发票在今年开的 这笔分录咋写?借:应收账款 贷:本年利润 (可我觉得这是去年的利润 所以觉得这个分录不对)
不一样的烟火
于2021-08-05 11:29 发布 508次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2021-08-05 11:36
你好,借:应收账款 贷:利润分配
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按利润总额去申报所得税,不是本年利润
2019-06-25 16:32:28
你好,借:应收账款 贷:利润分配
2021-08-05 11:36:21
你好,补缴18年所得税,分录:1、借:以前年度损益调整 544.66 贷:应交企业所得:544.66 2、借:应交税费544.66 贷:银行存款:544.66 3、借:利润 分配——未分配利润 544.66 贷:以前年度损益调整 544.66
2020-01-10 11:30:22
你好
2019年4月补缴2018年企业所得税是这样做分录
借;以前年度损益调整 ,贷;应交税费-企业所得税
借;应交税费-企业所得税 , 贷;银行存款
借;利润分配——未分配利润,贷;以前年度损益调整
2020-01-10 11:25:54
你好,是的,有利润就需要缴纳,亏损就不需要缴纳企业所得税的
2018-09-27 15:22:58
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