小规模企业,税务自查时查出,2019年有笔收入未入账,开的是专票,要求补缴增值税,实际是上年发票开重了,全部联次都在我们这,没入账,今年得冲红,增值税已补交,请问下补交增值税和补记收入和冲红的分录怎么做?谢谢
*^_^*阳光
于2021-08-05 15:12 发布 874次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2021-08-05 15:14
你好,借:应收账款 贷:以前年度损益调整 应交税费
借:应交税费 贷:银行存款
冲红直接反分录
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补交以前年度的增值税可以不计提
2023-07-06 11:12:47
可以
2019-04-04 15:59:47
你好 去年分录怎么走的。 小企业会计准则吗? 这样好判断科目
2021-08-05 10:44:59
你好,借:应收账款 贷:以前年度损益调整 应交税费
借:应交税费 贷:银行存款
冲红直接反分录
2021-08-05 15:14:41
同学你好
借应交税费应交增值税
贷银行存款
冲红的分录是原分录负数红冲
2021-08-05 11:13:07
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*^_^*阳光 追问
2021-08-05 15:21
小云老师 解答
2021-08-05 15:40