老师好,问下,上月(6月份)做了一笔暂估入库,也结转了成本,那在本月7月份收到发票(和暂估的金额一致),还需要冲销上月的暂估入库和结转的成本吗?
爱雪
于2021-08-06 10:32 发布 1843次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,对的是的,需要做的,因为你的发票不允许提前做。
2021-08-06 10:34:43
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你好对的,因为发票不允许提前,你得红冲之前暂估的,然后做发票的,即使是一样也得这么做,你的成本可以不用动,可以只冲暂估。
2021-08-06 11:06:10
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你好!是的也是一样要红冲然后重新结转。
2018-03-29 17:19:49
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只需要冲暂估商品入账分录,成本结转分录不冲。
2018-10-14 10:10:04
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你好,金额一样直接附上就行的
2020-07-01 14:25:32
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