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楼下小宝
于2015-10-20 14:22 发布 941次浏览
晓海老师
职称: 会计中级职称
2015-10-20 14:31
老师,那分录怎么做
楼下小宝 追问
2015-10-20 14:38
老师,我还想问下为什么是下月初是借:预付账款
晓海老师 解答
2015-10-20 14:24
你好!按规定应该如果发票跨月的话当月先暂估入库,下月初冲回等发票来了后在做入库。
2015-10-20 14:36
你好!先暂估入库借:原材料 (暂估) 贷:银行存款 下月初 借:预付账款 贷:原材料 (暂估)
2015-10-20 14:43
银行你是实际支出的如果冲回银行对不上账
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晓海老师 | 官方答疑老师
职称:会计中级职称
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楼下小宝 追问
2015-10-20 14:38
晓海老师 解答
2015-10-20 14:24
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