老师,已付款的原料也入库了,就是发票还没到的要怎么挂账
楼下小宝
于2015-10-20 14:22 发布 943次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2015-10-20 14:31
老师,那分录怎么做
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你好!按规定应该如果发票跨月的话当月先暂估入库,下月初冲回等发票来了后在做入库。
2015-10-20 14:24:10
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借:原材料
应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
2019-03-08 10:04:44
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你好,贷方是应付账款——暂估
2018-06-12 08:27:25
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你好,同学。你可以在这样做,第一个分录挂其他应收吧
2021-03-15 15:38:39
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收到红字发票后,要做的是红冲下面的分录
借 原材料 负数
贷 应交税费_应交增值税_进项税额 负数
应付账款 负数
2019-08-01 11:12:00
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楼下小宝 追问
2015-10-20 14:38
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