送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2015-10-20 14:31

老师,那分录怎么做

楼下小宝 追问

2015-10-20 14:38

老师,我还想问下为什么是下月初是借:预付账款

晓海老师 解答

2015-10-20 14:24

你好!按规定应该如果发票跨月的话当月先暂估入库,下月初冲回等发票来了后在做入库。

晓海老师 解答

2015-10-20 14:36

你好!先暂估入库借:原材料 (暂估) 贷:银行存款     下月初 借:预付账款  贷:原材料 (暂估)

晓海老师 解答

2015-10-20 14:43

银行你是实际支出的如果冲回银行对不上账

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相关问题讨论
你好!按规定应该如果发票跨月的话当月先暂估入库,下月初冲回等发票来了后在做入库。
2015-10-20 14:24:10
借:原材料 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
2019-03-08 10:04:44
你好,贷方是应付账款——暂估
2018-06-12 08:27:25
你好,同学。你可以在这样做,第一个分录挂其他应收吧
2021-03-15 15:38:39
收到红字发票后,要做的是红冲下面的分录 借 原材料 负数 贷 应交税费_应交增值税_进项税额 负数 应付账款 负数
2019-08-01 11:12:00
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