老师,您好!请问一下:4-6月份的企业所得税,是7月上旬申报并缴纳的,那么这个所得税费用是记在6月份,还是记在7月份呀? 如果记在7月份,根据权责发生制是不对的。 如果6月份已经结账了,那是要反结账后,再把这个所得税费用记在6月份吗?谢谢老师。
包子
于2021-08-11 14:54 发布 1514次浏览
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王老师1
职称: 会计从业资格
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学员您好,是要计入6月份的,可以反结账
2021-08-11 14:55:29
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同学你好
你可以找成本费用票来调整进去然后按照实际的利润申报汇算清缴就行了
2021-01-22 14:38:34
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您好!你8月份的有没有申报。
2017-01-13 13:10:06
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你好,报表也需要做更正申报。
2023-05-08 15:19:58
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同学好,可以按实际金额计提
2020-03-10 16:18:13
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