统计云商品购进额和商品销售额用哪个科目余额或 问
看库存商品明细账借方发生额合计。 答
事业单位的其他应收款已确定收不回来了,怎么做分 问
您好,借:营业外支出 贷:其他应收款 答
您好老师,我想问下我怎么冲24年的暂估?我们是小企 问
借应付账款,贷库存商品, 借库存商品,贷利润分配未分配利润。你应该是冲这个。 上面这个是红冲的,然后你再重新做。 答
老师,公司有一笔三方提现手续费,是在客户单位开票 问
你好你是收了这笔钱还是支付了这笔钱? 答
老师,企业残疾人工资是加计扣除的吗,是不是申报个 问
只是在申报系统加计扣除,不需要做账体现 答
请问老师,年末余额表上,银行存款+其他应收款(无应收账款)应该等于其他应付款吗
答: 同学,你好 不等于的
为什么帮别人代付,一个是借其他应收款 贷银行存款 一个是借其他应付款 贷银行存款呢?
答: 正确的应该是借其他应收款贷银行存款,如果你们欠了人家的钱付款,替他付款的话,可以做其他应付款。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师 我想问下 我在入账的时候入错科目了 金额没有错误 我是采用红字更正吗?把那张凭证红冲 然后再写正确的 还是我直接把我入错的科目直接转入正确科目? 借:其他应付款-法人 贷银行存款 我这个借方不应该是法人 而是其他应收款-员工 我可以这样整吗?
答: 你好,采用红字更正就可以了,这样也行
嘻嘻 追问
2021-08-12 15:28
郭老师 解答
2021-08-12 15:31
嘻嘻 追问
2021-08-12 15:32
郭老师 解答
2021-08-12 15:38