送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2021-08-12 17:51

你好,要看你之前怎么处理的,是放在哪个科目了

undefined 追问

2021-08-12 17:56

老师,帮忙看下

undefined 追问

2021-08-12 17:57

截止到现在,账上和申报表的数据

undefined 追问

2021-08-12 18:03

之前是离职会计做的,没有交接给我,所以不太懂看,老师教一下

佟老师 解答

2021-08-12 21:07

你好,这个转出未交增值税与申报表对应不上啊

undefined 追问

2021-08-12 21:09

不是我做的,我从所属6月开始是我做的

佟老师 解答

2021-08-13 06:59

你6月份分录是怎么处理的

undefined 追问

2021-08-13 08:13

是这样的

undefined 追问

2021-08-13 08:13

进项大于销项

佟老师 解答

2021-08-13 09:14

那你这个处理,你的留抵应该还在进项税额余额中

undefined 追问

2021-08-13 09:20

6月之前都是前面会计做的,

undefined 追问

2021-08-13 09:23

转出未交增值税也有借方余额

undefined 追问

2021-08-13 09:23

进项税额也有借方余额,那到底哪个是留底呀

佟老师 解答

2021-08-13 09:50

这个只能你根据申报表去做核对了,现在看不出来了

undefined 追问

2021-08-13 10:52

申报表哪里跟哪里核对呀?

佟老师 解答

2021-08-13 10:55

我的意思现在你数据对应不上,要从今年年初看申报表跟账上留底是否一致

undefined 追问

2021-08-13 12:07

是看申报表哪里

佟老师 解答

2021-08-13 12:22

看书申报表期末留底税额第20行,跟你账上核对

undefined 追问

2021-08-13 13:04

1月申报表

undefined 追问

2021-08-13 13:06

还是不太懂看

佟老师 解答

2021-08-13 13:14

比如,你一月期末留底19000多 你进项税额与转出未交金额都不一致,证明上年也是错误的

undefined 追问

2021-08-13 13:25

不是我做的,是是今年6月29日刚来的,6月,7月的账是我做的,其余不是

undefined 追问

2021-08-13 13:26

那咋整啊,我也觉得好乱

佟老师 解答

2021-08-13 14:23

你就按照你这个月的实际数额先做申报,以后再慢慢查账

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相关问题讨论
您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
您好,您的分录是正确的
2019-11-04 10:45:05
你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20
借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
2020-04-15 15:43:44
您好,月末结转结算是第一个计算未交增值税=销项税-进项税+进项税转出还是
2019-08-19 15:53:27
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