老师:一般纳税人,做内帐时,开出销售发票,入帐的时候,不做价税分离,到月底的时候,是要把所有的销项额额合计数计入管理费用,分录是:借:管理费用,贷:税金,是这样吗?
西红柿
于2016-12-20 16:39 发布 1112次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-12-20 17:40
那如果外帐里面是进项大于销项,这个月不交税,那么内帐这个安装项目就不需要做算税金了?也不需要做这个分录了吗?通常他们所说的,利润不是等于收入-费用-税金吗?
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你好,实际扣缴税款 借;营业税金及附加 或管理费用 贷;银行存款
2016-12-20 16:40:31
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你好!不跨年原分录红字冲回就可以的
2019-04-30 16:35:27
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要的
2017-03-17 21:05:12
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你好,需要做价税分离的
2016-09-05 15:07:55
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是的,销售票的收入要价税分离。
2023-03-13 19:38:03
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