送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2021-08-15 17:35

你好,补做分录借应收账款 贷利润分配-未分配利润

美姐 追问

2021-08-15 17:46

还有一个问题,19年的时候有一笔分录录错了,当时会计的分录是借:应付账款-福利费   贷:库存现金,正确的做法是借:管理费用-福利费   贷:库存现金,那现在应该怎么调整?

美姐 追问

2021-08-15 17:48

当时是有收到增值税普通发票的,就是录错了,现在导致账上一直挂着应付账款借方余额

徐阿富老师 解答

2021-08-15 17:49

接利润分配-未分配利润 借应发账款负数

美姐 追问

2021-08-15 17:51

这个损益类调整不涉及所得税吗?

徐阿富老师 解答

2021-08-15 17:54

如果是少列费用的,金额不大的一般不会去改申报表,如果是多列费用,严格说要修改申报

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相关问题讨论
你好,补做分录借应收账款 贷利润分配-未分配利润
2021-08-15 17:35:58
这是会计科目重分类问题,对于资产负债表中的应收账款,应填列的数据是:应收账款明细科目中的借方余额的全部属于应收账款的范围,预收账款明细科目的借方余额部分也是属于应收账款填列的范围,上述两项数据加总后,再减去根据应收账款计提的坏账准备数据,最终数据是资产负债表中填的应收账款的金额。 其他问题类似
2017-05-24 20:49:56
你好,怎么不是从0001开始,而是0002开始 还有一个是不是有应收账款的贷方余额的明细科目
2016-05-09 17:00:01
表示先收款,还没有销售出去
2020-05-15 14:25:23
你好,学员,不能是负数的,通过预收账款核算的
2022-03-05 13:40:32
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