我就想问一下代收的货款怎么做分录 代付的款项怎么做分录 因为我现在应收账款贷方金额很大 应付账款借方金额很大 没有发票,怎么把其他应付款抵消呢 那这样其他应付款贷方金额也很大那还了分录怎么做呢
梅梅子~
于2016-12-21 13:03 发布 1100次浏览
- 送心意
赵老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

代付的款项直接冲帐上挂的那家单位应付帐款就好了,代收帐款一样的道理。
2017-01-18 15:43:34

您好!
借:其他应付款
贷:应收账款
2021-04-20 09:36:04

借应收账款贷营业外收入,借其他应付款贷营业外收入。
2022-03-21 15:39:02

借;其他应付款 贷;银行存款
2017-03-27 16:25:52

同学你好
计入其他应付款就行了
2021-10-08 17:18:22
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