我就想问一下代收的货款怎么做分录 代付的款项怎么做分录 因为我现在应收账款贷方金额很大 应付账款借方金额很大 没有发票,怎么把其他应付款抵消呢 那这样其他应付款贷方金额也很大那还了分录怎么做呢
梅梅子~
于2016-12-21 13:03 发布 1093次浏览
- 送心意
赵老师
职称: 中级会计师
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代付的款项直接冲帐上挂的那家单位应付帐款就好了,代收帐款一样的道理。
2017-01-18 15:43:34
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您好!
借:其他应付款
贷:应收账款
2021-04-20 09:36:04
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借应收账款贷营业外收入,借其他应付款贷营业外收入。
2022-03-21 15:39:02
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借;其他应付款 贷;银行存款
2017-03-27 16:25:52
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你好!我插下嘴哈,按照你的题目看,是应该挂老板个人往来的,借:其他应收款-老板个人,但是你这样子做完后,账面老板就欠公司钱了,最后是老板拿钱来还,还是一直挂着往来呢,后续得考虑清楚,如果不行,就只能找票把这个老板个人的往来冲销了。
2020-07-27 08:54:12
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