老师,我公司上月已经抵扣的进项税,这个月需要做进项税转出。原分录为:借:原材料100,应交税费—应交增值税—进项税额17,贷:银行存款117.这个月是不是直接做:借:原材料:17,贷:应交税费—应交增值税—进项税额转出17就可以了?需不需要再做:借:应交税费—应交增值税—进项税额转出17,贷:应交税费—应交增值税—进项税额17?
浅唱兮语
于2016-12-21 14:53 发布 2400次浏览
- 送心意
笑笑老师
职称: 中级会计师,税务师,经济师
相关问题讨论
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
第三笔分录是:借:应交税费——未交增值税80000,贷:应交税费——应交增值税(转出未出未交增值税)80000
2017-11-01 19:04:01
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
一、
借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 2000
贷:应交税费——应交增值税(进项税额)2000
二、借:应交税费——未交增值税2000
贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)2000
分录处理完毕
2018-04-02 19:55:01
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