老师预先付款,货到了,票没有到,分录做暂估吗?借:原材料。贷:应付账款? 月底或者下月收到发票了,做冲回暂估借应付借:原材料。贷:应付账款。 借:原材料。应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款。 是这样做的吗?
静夜思
于2021-08-18 08:31 发布 1037次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-08-18 08:32
冲销暂估,应该是用负数做的。
相关问题讨论

借;应付账款 贷原材料 应交税费(进项税额)
2017-10-20 17:01:58

您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35

是的。就是这样老做分录的
2021-08-16 13:01:05

你好; 转出未交增值税先把这个 金额转到 未交增值税借方去; 然后再做其他的; 先结转了我看看
2023-01-04 15:35:39

可以的
2017-09-04 22:00:33
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静夜思 追问
2021-08-18 09:44
东老师 解答
2021-08-18 09:44