老师,您好! 我是建筑公司,项目挂靠别的有资质的公司,付材料款或人工费时,都把钱打给股东或者直接打给供货商个人名下,请问我的账务怎么处理? 外账上是不是我公司只能做往来款?
尹京华
于2021-08-18 09:41 发布 882次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-08-18 09:47
你好 ; 借主营业务成本 贷银行存款 这样 挂 ; 这个发票 他们不会开给你们是吗
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你好 ; 借主营业务成本 贷银行存款 这样 挂 ; 这个发票 他们不会开给你们是吗
2021-08-18 09:47:44
但是公司只有一个对公账号,而且公司日常活动支出都是用这个账户付款,这样也要分开做账吗
2021-07-31 22:55:39
你好,根据涉及往来的业务做相应的分录,登记相应的往来明细账。
2022-04-02 21:16:08
你好,这个是借款的吗?还是预收款。
2020-06-10 11:07:40
您好,拨付工程款的时候冲挂的往来
2019-08-01 15:34:26
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尹京华 追问
2021-08-18 09:57
meizi老师 解答
2021-08-18 10:03