新企业,购买了办公家具,电器开进来了专票并已认证。这个月开出去了销售发票,没有成本进项发票,但在报税的时候用购买电器的税额抵扣了税款,要怎么做账?
下雪天
于2021-08-19 21:34 发布 1254次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2021-08-19 21:36
同学您好,您正常做进项和销项税额,然后月末做销项和进项税的结转,都转到转出未交增值税,然后转出未交增值税的余额再转到应交税费-未交增值税
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同学您好,您正常做进项和销项税额,然后月末做销项和进项税的结转,都转到转出未交增值税,然后转出未交增值税的余额再转到应交税费-未交增值税
2021-08-19 21:36:08

暂估吗?
2016-04-29 13:50:07

你好,如果这个业务真是就u不怕!
2021-06-04 06:41:09

您好。1:暂估了23万,那么需要补上暂估的款项,谢谢
2021-02-06 17:54:15

你好
对方给你开90万的发票
2020-11-16 18:52:59
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