老师,我们汽修厂收到客户2万的预付维修款,(汽修厂预收账款不多),会计分录:借:银行存款 2万 贷:应收账款 2万 现在实际维修费用1.5 万会计分录该怎么做?
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于2021-08-20 10:17 发布 1981次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-08-20 10:17
您好
请问多的0.5是要退还吧 已经退了吗
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您好
请问多的0.5是要退还吧 已经退了吗
2021-08-20 10:17:41
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同学您好,是可以这样调整的,您维修的费用超过保险公司理赔的款项以后的,是可以进费用的
2021-01-07 20:21:39
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1.首先你这是之前收到了款项先确认的预收,后面实际发生相当业务 时预收转应收。
2.收钱的时候就减少你的应收账款。这要看情况,有可能是当时误记了应收账款,而没用预收款
2020-03-14 19:52:47
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已经付款么,可以先这么做,实际发生费用可以做借xx费用 贷预付账款
2019-07-28 16:35:22
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你好,因为收到的时候计入预收账款贷方,确认收入 的时候就需要结转到借方,这样预收账款余额才可以结平的
2020-08-12 21:45:25
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2021-08-20 10:22
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2021-08-20 10:23