- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好
借:管理费用等科目 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:其他应收款
2021-09-07 14:33:34
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从8月份开始摊销。
2017-08-06 08:45:50
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您好,借:管理费用等 贷:银行
2.借:管理费用等 贷:其他应收款-法人 ( 这时就不给法人钱了,因为他还欠公司的钱呢)
2024-08-29 07:03:16
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你好,应该收回来的是其他应收,垫付费一般是其他应付
2024-01-31 16:16:25
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借其在应付款,贷银行存款。
2023-07-05 14:01:38
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