送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-12-22 16:30

可我已经入账了,怎么办?当时没注意这个问题

追问

2016-12-22 16:51

可是我已经是8,9月份的账了,而且我已经计提折旧了,能不能就这样,不改了?以后以后注意

邹老师 解答

2016-12-22 16:07

你好,一般是不可以的

邹老师 解答

2016-12-22 16:45

你好,可以把入账的分录冲销,然后按费用入账

邹老师 解答

2016-12-22 16:52

你好,也是可以的

上传图片  
相关问题讨论
你好,一般是不可以的
2016-12-22 16:07:39
正确的,应该这个单独做固定资产,不是整体
2019-10-25 21:47:56
一般直接计入管理费用办公费 不用作为固定资产
2016-03-02 14:57:25
找发票入账,借:固定资产,贷:现金
2017-03-01 09:10:39
分开做,那税额不是可以分开算么,分开核算做分录
2019-10-19 19:03:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...