- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,明年才交,今年没有计提的话,交费时,借:预付账款 贷:银行存款,摊销11.12月,借:以前年度损益调整 贷:预付账款,结转,借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2016-12-04 20:27:54
你好,直接计入当期损益就可以
2019-04-30 13:30:20
你好,要摊销,从租期开始摊销啊
2019-07-17 15:17:50
按你们受益期这个,你们要是1月租那这个1月开始使用就1月开始摊销
2020-01-01 10:38:05
您好,最好还是拿到发票开始摊销
2024-06-27 14:36:08
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