送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2021-08-26 14:48

你好 可以暂估入账  借 固定资产 贷 应付-暂估    发票来了调整暂估的固定资产    然后重新调整已经计提的折旧

安详的小蝴蝶 追问

2021-08-26 15:12

借 应付账款(公司)贷 银行存款;收到发票时:借 固定资产 贷 应付账款(公司)然后下月做计提折旧
我们公司也有类似情况

轶尘老师 解答

2021-08-26 15:16

你的固定资产是先到的 需要先入账 不能等发票  因为资产已经使用了

安详的小蝴蝶 追问

2021-08-26 15:26

可是前面的账已经这么做了。需要调账吗

安详的小蝴蝶 追问

2021-08-26 15:28

固定资产到了但是没有收到发票不是不能入库吗,不是先做在建工程吗

轶尘老师 解答

2021-08-26 15:34

固定资产到了并且正常使用了 就可以确认为固定资产

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相关问题讨论
 你好;           借固定资产;  进项税 贷 其他应付款 -股东   
2022-09-13 10:39:43
同学你好 做固定资产清理 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理        累计折旧        贷:固定资产 二、 借:应付账款        贷:固定资产清理
2021-12-16 08:59:20
你好,分录是正确的。
2020-07-06 17:23:18
你是购买固定资产未付款吗
2018-12-03 09:16:53
您好!是的。
2017-06-15 11:25:18
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