递延所得税那笔分录我懂,可是除了对递延有影响以外,不也对当期应纳税所得额有影响么?为啥不再做一笔以下的分录呢? 借 应交税费—应交所得税 30 贷 以前年度损益调整—所得税费用 30
向阳花
于2021-08-27 16:05 发布 1045次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2021-08-27 16:54
同学您好,很高兴为您解答问题,请稍后
相关问题讨论
只能调增去年的申报表 不能直接抵减本年的所得税
2019-11-18 08:46:07
是的
2016-01-20 10:21:24
汇算清缴交,发现前期账务问题,执行企业会计准则,用以前年度损益调整,调整完之后,修改上期变动的数字,然后填写2021年年度财务报表,(不是4季度的)财务年报上传后,填写企业所得税汇算请教表,变动部分无需纳税调整!
2022-04-25 13:58:19
同学您好,很高兴为您解答问题,请稍后
2021-08-27 16:54:00
多缴税,应交税费是在贷方的
2017-08-04 09:37:07
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陈诗晗老师 解答
2021-08-27 17:00