送心意

王老师1

职称会计从业资格

2021-08-27 17:48

学员您好,分录有点问题,正确的是这样
借:库存商品 100
应交税费-应交增值税(进项税额)13 
贷:应付账款 113

发给员工了:
借:库存商品 13
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)13

借:应付职工薪酬-福利费 113
贷:库存商品 113


借:管理费用 113
贷:应付职工薪酬 113


企业所得税视同销售处理,这里不涉及会计分录,只在汇算清缴时填表即可

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相关问题讨论
最后两个可以借管理费用福利费贷应交税费应交增值税进项转出
2021-09-28 19:59:16
您好,您这个是什么业务呢?
2023-11-13 09:33:13
借:管理费用——福利费等 贷:应付职工薪酬——福利费
2018-11-29 14:32:40
你好,是的,是这样处理的,转入福利费
2020-08-26 09:53:15
增值税销售方缴纳 普票你不能抵扣,价税合计做账 借管理费用-职工教育经费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银存
2020-02-02 21:37:06
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