老师支付了一笔工程款2000万,做分录是借:在建工程2000万。贷:银行存款 2000万。对吧? 等发票到的时候做一笔红字冲回。然后再做一个借:在建工程 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款。 是这样做的吗?
静夜思
于2021-08-30 15:23 发布 1329次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-08-30 15:24
同学你好,
支付时
借,预付账款
贷,银行存款
收到发票再计入在建工程 同时冲减预付账款;
相关问题讨论

你好!
思路是对的
不过,现在的进项可以一次抵扣了(不用分两次抵扣了)
2021-04-01 22:02:58

你好!你如果是用于不动产的就要分2年抵扣。不是不动产的可以一次抵扣
2018-11-28 10:25:14

你好,你的会计分录是正确的
2019-07-30 13:57:33

同学你好,
支付时
借,预付账款
贷,银行存款
收到发票再计入在建工程 同时冲减预付账款;
2021-08-30 15:24:52

如果不入库,直接用于在建。可以。如果入库,还是先入库,再转在建工程。
2019-06-16 21:25:18
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