老师:我们是新办企业,个税中有申报法人的个税及社保,但是我们并没有给他发工资,只是计提了工资缴了社保,这样是不是做外账会计分录的时候,只做计提工资的分录跟缴社保的分录?
michelle
于2016-12-26 09:24 发布 873次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,是的
2016-12-26 09:26:53
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你好,是的
2016-12-26 09:27:00
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1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
2019-09-05 09:27:44
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您好!1.分配工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2016-04-14 14:55:11
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你好,借;管理费用,研发支出等科目,贷;应付职工薪酬
2020-07-09 12:46:45
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