老师你好,8月份新增固定资产,月底计提折旧,且固定资产模块结账,由于8月份新增所以计提折旧没有生成凭证的,9月初收到固资发票,和入账有差异,想直接修改8月份固定资产卡片,不想再做资产减少,应该怎么操作呢?
醉熏的白开水
于2021-09-02 18:35 发布 1079次浏览
- 送心意
笑笑老师
职称: 中级会计师,税务师,经济师
相关问题讨论
你好!设置计提分录
2018-04-09 16:32:51
您好:
大概了解了一下,按我的经验,应该8月份新增固定资产,已计提折旧那里应该有折旧数据,后继就可以按这个提了折旧的账面账面价值,正常折旧
2021-09-02 18:59:52
同学你好
从新增次月开始计提折旧
2020-11-26 18:59:02
账务处理不准确,账务处理可以补提折旧,软件没法处理
2019-07-19 11:20:06
先做完固定资产卡片,才会计提折旧
2017-06-29 17:01:21
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