送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-09-03 11:34

你好 ;   没有价值但是你们是可以收来 作为原材料 处理后  变卖的。 这个要做账借原材料贷营业外收入处理 。 你们收取的处理费    借银行存款贷主营业务收入  应交税费-应交增值税

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你好 ; 没有价值但是你们是可以收来 作为原材料 处理后 变卖的。 这个要做账借原材料贷营业外收入处理 。 你们收取的处理费 借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2021-09-03 11:34:01
您好!你先计入预收账款科目。 你不是不能开吗?怎么又开
2017-03-06 15:37:34
你好,这个按盘盈处理,借库存商品,贷待处理财产损溢,
2020-07-31 16:11:14
你好,出库没有开票做无票收入,结转成本处理 借;应收账款等科目 ,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税 借;主营业务成本 , 贷;库存商品
2020-05-28 19:28:27
你好,不需要做分录,做备查登记
2017-01-11 09:18:57
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