老师你好 想问下我们公司去年出口设备当时缴纳的销项税,今年稽查科自查说我们符合出口免税政策应该把20年度相应的进项税转出,让我们补缴了20年转出的进项增值税附加税和滞纳金,帮我看看我的凭证做的有没有问题,还有我去年多缴纳的销项税怎么做账,也做个冲减然后调整以前年度损益么? 税务意思是让我这个月留抵,我这个月税务申报的时候会在未开票里负数体现然后底下申报免税销售,
安详的小蝴蝶
于2021-09-06 14:30 发布 660次浏览
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- 送心意
森林老师
职称: 中级会计师
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同学您好,很高兴为您解答问题,请稍等
2021-09-07 09:46:00
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同学,你好,这个没有问题。
2021-09-06 14:52:06
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16年的话,不用调整以前的,直接计入今年的,就可以了。
2019-07-11 11:40:05
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您好,增值税和附加税,不都通过以前年度损益调整的,当年的入应交税费,或者税金及附加,以前年度的,可以通过以前年度损益调整处理的。
2019-04-22 22:33:35
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计入税金及附加科目,补提附加税
2018-08-15 09:46:23
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