老师这个分录,借方应交增值税-转出未交增值税的3790.28是不是会计科目用错了,应该是应交税费-应交增值税-未交增值税借方金额3790.28这个是上月进项大于销项,结转的进项销项的差额到转出未交增值税里,这月是不是需要再结转到未交增值税里?老师帮我解释下,我的想法对吗
能干的红牛
于2021-09-08 11:16 发布 574次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-09-08 11:17
您好
请问可以把分录截图我看看么
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同学请稍等,稍后为你解答
2020-05-07 22:08:27
先转入应交税费-应交增值税-转出未交增值税 然后再转到应交税费-未交增值税
2018-11-18 09:31:26
二级科目
应交税费,应交增值税。
2020-07-14 18:15:23
你好!这个按现在的制度,不结平的。
2018-08-09 11:33:02
你好,转出未交是三级
选择贷方
2016-10-08 16:05:29
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