请教各位老师,我是购货方,11月份取得增值税专用发票并认证通过,12月份发现错误,能在17年1月份开具红字发票并做账务处理吗?这样做会有什么涉税风险?
壮观的冰棍
于2016-12-27 15:54 发布 959次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好 购买方是否有认证了发票了
2020-05-14 15:26:42
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开具红字增值税专用发票信息表是开具红字增值税专用发票通知单
2015-12-01 13:37:57
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销货方也做销售的和结转成本的红字分录
2015-11-20 16:37:52
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购买方认证了购买方开红色信息表,然后销售方开负数发票。
2020-11-08 11:11:58
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开红字就科目不变数字是负数,蓝字就按你之前做就可以。你们是销售方就借应收账款 负数贷主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项税额 负数 开蓝字重新做借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
2018-12-22 09:58:55
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