老师,四月份供应商开给我的进项发票,我八月份才抵扣,我填增值税申报表付表二的时候,填在本期认证相符且本期申报抵扣还是填前期认证相符且本期申报抵扣呢?
食其
于2021-09-09 11:56 发布 1148次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-09-09 11:56
同学你好
这个月勾选的就填在本期认证相符且本期申报抵扣
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我这个季度的的含税销售额未超过9万元,是不需要缴纳增值税的,那么我是把含税额填在附列资料的哪一栏呢?是“7”吗?
2019-01-13 19:41:01
当月填在未开具发票项,次月开具发票后,发票金额填在专票或者普票项莉,同时在未开具发票项填负数。
2019-01-01 18:35:06
没有开票,是不是填在无票收入那里
2020-03-10 22:02:53
同学你好
这个月勾选的就填在本期认证相符且本期申报抵扣
2021-09-09 11:56:57
现在开发票 先红冲原来无票收入的分录 再开正确的发票,做正确发票金额的分录 ,报表开票时无票收入填写负数 然后去找管员开转 办单子去窗口办理就好了
2019-09-18 08:32:28
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食其 追问
2021-09-09 12:00
朴老师 解答
2021-09-09 12:08