送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-12-28 09:01

可是我们给他们开发票了,这笔业务我应该怎么做分录呢

邹老师 解答

2016-12-28 08:34

你好,就是这个软件按月计提的摊销

邹老师 解答

2016-12-28 09:02

借;银行存款  贷;其他业务收入  应交税费
借;其他业务成本    贷累计摊销

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相关问题讨论
六月可以做无票收入,再同时结转成本,7月开票后再冲销六月收入、成本,再按开票金额做收入、做成本
2017-07-08 11:04:55
您好,可以的。不需要调整到3000元。不需要上调的。分录,借:其他业务成本,贷:应付职工薪酬-工资。
2017-07-06 22:33:25
你好,就是这个软件按月计提的摊销
2016-12-28 08:34:51
您好,所有促销人员的工资可以做其他业务成本的。本月发票没开的话,可以把促销人员的工资记入劳务成本-工资科目,等开发票确认收入时,再转入其他业务成本。
2017-07-08 17:41:43
你好,利润表中只有主营业务收入及主营业务成本,没有看到其他业务收入与其他业务成本啊。
2021-06-27 10:58:22
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