- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-12-28 14:02
老师,上月没入账,要怎么处理好?
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同学,你好
做一笔,12月份那笔蓝字发票分录的负数分录
2022-04-25 11:10:39
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你好,需要入账,然后冲红做负数处理
2016-12-28 13:56:36
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你好,是的
2016-06-06 13:42:30
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你好,当月作废的发票不用入账
2018-10-15 11:09:07
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直接按原来做的凭证再做一张红字的凭证进行冲销就可以。
2017-07-22 08:34:34
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邹老师 解答
2016-12-28 13:56
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2016-12-28 14:03